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第十次党代会以来发展巡礼丨以高质量审计助推高质量发展
学校第十次党代会以来,在学校党委的领导下,审计处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实审计法规政策,坚持“完善管理、防范风险、促进发展”的工作宗旨,围绕学校事业健康发展大局,履行审计监督职责,在加强资金管理、保障资产安全、完善内部控制、防控经济风险、促进廉政建设、推进学校治理体系和治理能力现代化建设等方面发挥了积极作用。
审计委员会第一次全体会议
三、推动科技强审,加强审计信息化建设
四、聚焦主责主业,全面履行审计监督职责
推进经济责任审计全覆盖,在“逢离必审”基础上,开拓党政同审与任中审计,对二级单位党政负责人实施同步审计,对任期较长或关键岗位的负责人实施任中审计,实现对领导干部履职情况的及时监督,保证审计整改效果。分析近年来教育部通报的高校经济责任审计结果,按照15个内控层面进行归类,梳理问题1278条,作为开展经济责任审计的“参照系”,科学调整审计重点。建立领导干部经济责任任前告知制度,提前告知领导干部履行经济责任的政策规定、主要责任及高发风险点,强化事前防控。通过实施经济责任审计,有力促进了领导干部担当作为、履职尽责,促进了被审计单位完善内部控制、防范经济风险、提升管理水平。
经济责任审计进点会
工程审计实现了各种项目全覆盖,对500万元以上的基建修缮工程项目实施全过程审计,对20万元以上至500万元的基建修缮工程项目实施招标、合同、结算等重点环节审计,对5万元至20万元的工程项目实施结算审计,对5万元以下的工程项目实施抽查审计。转变传统审价思维,更加关注工程项目管理关键环节的程序执行和内部控制,有效避免了潜在的管理和经济风险。
(三)开展内部控制评价,提升风险管理水平
开展学校内部控制建设的健全性和执行的有效性评价,确定每五年在学校所有业务层面实现全覆盖。在继2018年对学校层面和12个业务层面内部控制进行全面评价的基础上,2019年以来对采购管理、资产管理、建设工程管理、后勤管理、合同管理等高风险领域开展了内部控制专项评价,及时推进解决突出问题、改善薄弱环节,有效促进了学校内部控制体系的健全完善。
内部控制评价工作启动会
坚持“全面+重点”的审计思路,点面结合,在每年对学校财务预算执行与决算的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的基础上,抽取国拨资金、高风险领域等重点项目进行专项审查,有效促进了预算编制的科学性和决算编制的准确性。此外,持续做好建设工程竣工财务决算审计,配合相关部门加快完成已完工基建项目的转固工作。
(五)开展专项审计,促进资源优化配置
适应新形势、新要求,聚焦重点领域,开展了大型仪器设备开放共享绩效审计、防疫专项资金审计、学校门禁收费审计、后勤集团货币资金审计等专项审计工作,推动提高资产、资金使用效益意识,促进资源的优化配置。
(六)开展财务收支审计,提高资金使用效益
适应学校管理需要,对控股公司每年度财务状况、海洋科学(中外合作办学)和法学(中外合作办学)的财务状况等开展了财务收支审计,对于推动经营管理合法合规、提高资金使用效益起到了积极作用。
(七)做好科研决算审签和银行对账单审签工作,保障资金运行安全
开发了“科研项目财务决算审签线上审批系统”,实现科研项目结题决算的线上审签,有效提高了审签效率。对学校财务处、后勤保障处、三亚海洋研究院每月的银行对账单进行审签,有力推动了大额及长期未达账项的清理进程。
五、加强审计整改,强化审计结果运用
审计发现问题沟通会
审计处党支部党史学习教育启动会
《回顾审计发展历史,做好新时代审计监督》项目成果分享会
荣获“2020年度全省教育审计先进集体”荣誉称号
被授予2019年度青岛市内部审计先进集体荣誉称号
来源 / 审计处
编辑 / 张慧
责任编辑 / 刘莅
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